В базисном и плановом периодах предприятие имеет следующие показатели.
Вид изделия Цена, руб. за изделие Себестоимость, руб. за изделие Годовой объем, шт
Базисный год Плановый год Базисный год Плановый год Базисный год Плановый год
А 300 320 280 284 2200 2300
Б 190 200 170 178 1400 1600
В 300 310 200 190 3000 3500
Определить:
а) прибыль предприятия в базисном и плановом периодах и ее рост;
б) рентабельность по отдельным видам изделий, всей реализованной продукции, а также их рост.
Решение
Прибыль, это разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее изготовление (Выручка-затраты)
Выручка=цена*количество продукции
Затраты=Себестоимость*кол-во продукции
Составим вспомогательную таблицу
Показатель Продукт А Продукт Б Продукт В
Базисный год Плановый год Базисный год Плановый год Базисный год Плановый год
Цена, руб за изделие 300 320 190 200 300 310
Себестоимость, руб. за изделие 280 284 170 178 200 190
Годовой объем, шт
2200 2300 1400 1600 3000 3500
Выручка, тыс.руб. 660 736 266 320 900 1085
Затраты, тыс.руб
616 653,2 238 284,8 600 665
Прибыль, тыс.руб
44 82,8 28 35,2 300 420
Прибыль в базисном году:44+28+300=372 тыс.р
Прибыль в плановом году:82,8+35,2+420=538 тыс.р.
Темп роста плановый=Показатель планового года/Показатель базисного год*100%=538/372*100=144,6 %
Фирма планирует увеличить прибыль на 44% в плановом периоде по сравнению с базисным годом или на 166 тыс.р. (538-372)
Рентабельность= прибыль от реализации /затраты на реализованную продукцию*100%
Показатель Продукт А Темп роста, % Продукт Б Темп роста, % Продукт В Темп роста, %
Базисный год Плановый год
Базисный год Плановый год
Базисный год Плановый год
Цена, руб за изделие 300 320 106,7 190 200 105,3 300 310 103,3
Себестоимость, руб
. за изделие 280 284 101,4 170 178 104,7 200 190 95,0
Годовой объем, шт
2200 2300 104,5 1400 1600 114,3 3000 3500 116,7
Выручка, тыс.руб. 660 736 111,5 266 320 120,3 900 1085 120,6
Затраты, тыс.руб
616 653,2 106,0 238 284,8 119,7 600 665 110,8
Прибыль, тыс.руб
44 82,8 188,2 28 35,2 125,7 300 420 140,0
Рентабельность, % 7,1 12,7 177,5 11,8 12,4 105,1 50,0 63,2 126,3
Рентабельность по всем видам продукции в базисном году= 25,6%
Рентабельность по всем видам продукции в плановом году=33,6%
Темп роста плановый=0,336/0,256*100=131,25%
В базисном году прибыль предприятия составила 372 тыс.руб., в плановом – 538 тыс.р., темп роста составил 144,6%.
В базисном году рентабельность продукта А-7,1%,продукта Б-11,8%, продукта В-50 %. Общая рентабельность – 25,6%.
В планируемом году рентабельность продукта А-12,7%, продукта Б-12,4%,продукта В-63,2%. Общая рентабельность – 33,6%.
Таким образом, в планируемом году ожидается повышение рентабельности по всем видам продукции на 31,25%